İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 faaliyet raporu açıklandı kamu hizmetleri ve ulaşım yatırımları öne çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre 91,3 milyar TL olarak öngörülen gider bütçesi yıl sonunda 77,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, harcamalarda ulaşım, altyapı ve genel kamu hizmetleri ilk sıralarda yer aldı. Sosyal destek projeleri ve gelir kaynaklarının dağılımı da raporda detaylı şekilde açıklandı.

Nis 13, 2026 - 21:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 faaliyet raporu açıklandı kamu hizmetleri ve ulaşım yatırımları öne çıktı


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, yıl başında 91 milyar 300 milyon TL olarak öngörülen gider bütçesinin yıl sonunda 77 milyar 844 milyon TL olarak gerçekleştiği, bütçe gerçekleşme oranının ise yüzde 85,26 olduğu bildirildi.

ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI
Faaliyet gerçekleşmelerine ilişkin tabloda, bütçeden en büyük payın ulaşım ve altyapı yatırımlarına ayrıldığı belirtildi. Raporda, “Yol düzenlemeleri, toplu ulaşım projeleri, altyapı yenilemeleri ve kentsel üstyapı çalışmaları harcama kalemlerinin başında yer aldı” ifadeleri kullanıldı.
Kentsel hizmetler ve çevre düzenlemelerinin de önemli bir yer tuttuğu belirtilerek, “Bu veriler, 2025 yılında yatırım ağırlıklı bir bütçe planlaması yapıldığını ortaya koydu” denildi.

SOSYAL DESTEK HARCAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Performans tablosunda sosyal hizmetler ve dayanışma projelerinin de öne çıktığı kaydedildi. Raporda, “Sosyal yardım programları, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler ve toplum temelli projelerin bütçe dağılımında geniş yer tuttuğu görüldü” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, “Bu dağılım, ekonomik koşullar nedeniyle sosyal destek harcamalarının artırıldığını ve belediyenin sosyal belediyecilik uygulamalarına ağırlık verdiğini ortaya koydu” değerlendirmesi yapıldı.

PLANLAMA VE GERÇEKLEŞMELER KARŞILAŞTIRILDI
Bütçe planlaması ile yıl sonu gerçekleşmeleri arasında farklılıklar olduğu belirtilerek, “Bazı yatırım kalemlerinde gerçekleşmeler planlanan seviyenin altında kalırken, bazı alanlarda bütçe kullanımının arttığı görüldü” denildi.

GELİR KAYNAKLARI AÇIKLANDI
Raporda belediyenin gelir kaynaklarına da yer verildi. “Bütçenin öz gelirler, merkezi idare payı ve diğer finansman kaynakları üzerinden karşılandığı görüldü” ifadeleriyle gelir dağılımı açıklandı.

GENEL KAMU HİZMETLERİ İLK SIRADA
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre en büyük payın genel kamu hizmetlerine ayrıldığı belirtildi. “Bütçe giderinin yüzde 46,14’lük kısmı olan 35 milyar 916 milyon TL genel kamu hizmetlerine harcandı” denildi.
Ekonomik işler ve hizmetlerin ikinci sırada yer aldığı, “Bütçenin yüzde 21,60’lık kısmı olan 16 milyar 813 milyon TL ekonomik işler ve hizmetlere ayrıldı” ifadeleriyle aktarıldı.

EN YÜKSEK GİDER MAL VE HİZMET ALIMLARI OLDU
Ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek harcama kaleminin mal ve hizmet alımları olduğu belirtildi. Raporda, “Yüzde 87,97 gerçekleşme oranı ile 27 milyar 513 milyon TL mal ve hizmet alım gideri olarak kaydedildi” bilgisi paylaşıldı.
Personel giderlerinin 5 milyar 330 milyon TL olduğu ve “Bu kalemde gerçekleşme oranı yüzde 91,22 oldu” denildi.
Sosyal güvenlik primi giderleri için 451 milyon 844 bin TL harcandığı belirtilirken, “Bu kalemde gerçekleşme oranı yüzde 88,39 olarak açıklandı” ifadeleri kullanıldı.
Faiz giderlerinin ise 6 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği ve “Faiz giderlerinde gerçekleşme oranı yüzde 98,78 oldu” bilgisine yer verildi.